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企业召开2017年上半年内部审计工作总结会议

发布时间:2017-07-14来源:编辑:

 7月10日下午,企业召开2017年上半年内部审计工作总结会议。企业领导班子成员尚云龙、李梓丰、赵红革,副总会计师付百彦,工程企管部、审计部全体人员,各权属单位主要负责人、分管审计工作领导及审计部门负责人共计50余人出席了会议。会议由企业审计部部长傅松岩同志主持会议。

 会议首先听取了各权属单位负责人及审计部门负责人关于内部审计工作开展情况的汇报,汇报总结了上半年内部审计工作成果,规划了下半年主要工作思路,并提出了合理化建议。

 审计部部长傅松岩同志对开展“审计监督强化年”系列活动取得的工作成果作了汇报,重点对已经深入开展实施的五大举措及未来工作设想和目标进行了详细说明。

 会上,企业副总经理、总经济师李梓丰同志提出了三点意见:一是要求各单位集中力量尽快解决当前审计工作中发现的各类问题,消除隐患、堵塞漏洞。二是要求加快建立现代企业内部监督管理机制,综合联动、齐抓共管。三是要准确定位内部审计工作方向和工作目标,全面覆盖、重点监督。

 董事长尚云龙同志在听取汇报后,发表重要讲话,对上半年各级内部审计部门取得的成绩给予充分肯定;对各单位针对审计工作的重视程度不断提高、审计意识不断强化给予了认可。

 结合企业目前的总体发展形势,尚云龙同志作出了四点具体指示。第一,要高度重视内部审计工作的必要性。在未来一段时期,要把内部审计工作作为企业各项工作开展的重中之重。第二,各单位要从三个维度上深入解析“大审计”的概念。即:审计工作体系建设全覆盖、审计工作内容范围全覆盖、审计工作成果应用全覆盖。第三,要认真落实内部审计的各项规定。重点做好三方面的工作,通过规范管理促进审计标准化建设;通过创新驱动提升审计工作质量;通过实现价值增值,让审计工作深入人心。第四,要提升工作成效,加强“两个方面”。要“抓重点”,针对重点环节、重点岗位、重点风险、重点单位、重点项目开展重点审计。要“敢碰硬”,各级审计人员要“敢于审计,善于审计,无私无畏,责任担当”,企业领导将为审计工作提供强大的支撑。

 会议指出,《内部审计工作三年规划纲要》是开展内部审计工作的纲领性文件,明确了未来三年内审工作的发展方向,各单位要坚决的依照实施。



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